Kawan Belajar - AKUNTANSI ITU MUDAH! (SOAL PERUSAHAAN DAGANG)
|
September
1 |
Diterima
dari Ny. Atiqa untuk setoran modal, uang tunai sebesar Rp 25.000,- yang
langsung disetor ke bank untuk rekening perusahaan. Bukti kas nomor MO1. |
|
September
2 |
Dikeluaran
cek nomor B.001 untuk sewa gedung sebesar Rp 9.000,-. |
|
September
3 |
Dibayar
dengan cek nomor B.002 untuk pembelian perlengkapan kantor seharga Rp 500,-. |
|
September
5 |
Dikeluarkan
cek nomor B.003 untuk pembelian barang dagangan seharga Rp 2.700,-. |
|
September
6 |
Dibeli
dari Toko Sarana Jaya, peralatan kantor seharga Rp 3.000,-. Faktur nomor 065,
pembayaran 3 kali angsuran. |
|
September
7 |
Diterima
faktur nomor 215 dari PD Sinar Surya, untuk barang yang dipesan seharga Rp
6.200,-. Syarat pembayaran 2/10, n/30. |
|
September
9 |
Dikirim
nota debet nomor ND.01 kepada PD Sinar Surya, untuk barang yang dikirim
kembali karena rusak seharga Rp 200,-. |
|
September
10 |
Dikirim
faktur nomor D.01 kepada Toko Damai, untuk barang dagangan seharga Rp
2.800,-. Syarat pembayaran 3/10, n/30. |
|
September
11 |
Diterima
cek dari Toko Eksa untuk barang dagangan yang dijual tunai seharga Rp 1.500,-.
Bukti nomor M.02. |
|
September
13 |
Dikirim
kepada Toko Jakarta faktur nomor D.02, untuk barang yang dipesannya seharga
Rp 3.900,-. Syarat 3/10, n/30. |
|
September
14 |
Diterima
faktur nomor 413 dari PT Sentosa, untuk barang yang dipesan seharga Rp
2.600,-. Syarat pembayaran 5/10, n/60. |
|
September
16 |
Dikirim
nota kredit nomor NK.01 kepada Toko Jakarta, untuk barang yang diterima
kembali seharga Rp 150,-. |
|
September
18 |
Dijual
kepada Toko Surabaya, barang dagangan seharga Rp 3.400,-. Faktur nomor D.03.
Syarat 3/10, n/30. |
|
September
19 |
Diterima
dari Toko Damai, cek untuk pembayaran faktur nomor D.01, tanggal 10 September
2020. Bukti Nomor M.03. |
|
September
20 |
Dikeluarkan
cek nomor B.004 sebesar Rp 300,- untuk iklan. |
|
September
22 |
Diterima
cek dari Toko Jakarta, untuk pelunasan faktur nomor D.02 tanggal 13 September
(lihat transaksi tanggal 13 dan 16
September). Bukti nomor M.04. |
|
September
23 |
Dikeluarkan
cek nomor B.005 untuk pelunasan faktur PT Sentosa nomor 413, tanggal 14
September. |
|
September
24 |
Dibayar
Toko Sarana Jaya hutang atas pembelian peralatan kantor. Diserahkan cek nomor
B.006 sebesar Rp 1.000,-. |
|
September
25 |
Diterima
faktur nomor 384 dari PD Sinar Surya, untuk barang yang disimpan seharga Rp
4.200,-. Syarat pembayaran 2/10, n/30. |
|
September
26 |
Dijual
kepada Toko Anugrah, barang dagangan seharga Rp 1.800,-. Faktur nomor D.04,
3/10, n/30. |
|
September
28 |
Dikirim
kepada PD Sinar Surya cek nomor B.007 untuk melunasi faktur nomor 215 tanggal
7 September (lihat transaksi tanggal 7
dan 9 September) |
|
September
29 |
Dikirim
kepada Toko Bali, barang dagangan yang dipesannya seharga Rp 1.700,-. Faktur
nomor D.05, 3/10, n/30. |
|
September
30 |
Dikeluarkan
cek nomor B.008 sebesar Rp 2.200,- untuk gaji karyawan bagian penjualan Rp
1.400,- dan bagian administrasi Rp 800,-. |
|
September
30 |
Dibayar
tunai untuk macam-macam beban sebesar Rp 250,- |
|
|
|
Tugas!
- Catat transaksi yang terjadi pada UD Barokah ke dalam jurnal yang sesuai dengan fungsinya.
- Catat transaksi yang terkait ke dalam Buku Besar Pembantu Hutang dan Buku Besar Pembantu Piutang.
- Posting data buku-buku jurnal ke akun yang terkait.
- Susun Neraca Saldo per 30 September 2020.
Comments
Post a Comment